Implementación de un manual de control interno en el área tesorería

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Editor

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado

Resumen

El objetivo principal del presente trabajo consiste en proponer herramientas de control interno que aseguren la eficiencia en los procesos desarrollados dentro del área tesorería, logrando la efectividad en el manejo de los recursos dentro del área. A partir del análisis de los procedimientos dentro del área tesorería, específicamente de los procesos en el tratamiento de los embargos, se va a determinar las debilidades de los controles y se presentara una propuesta que permita optimizar y mejorar los mismos. Se plantea la implementación de un sistema que permita automatizar el tratamiento en el manejo de los embargos dentro del área tesorería, pero que a su vez permita el trabajo en conjunto de todas las áreas intervinientes. Por lo tanto, la investigación partirá de la descripción actual de los procesos de control interno dentro del área tesorería para el tratamiento de los embargos, detallando los problemas existentes ante la falta de controles internos y se propondrá la implementación de manual de procedimientos que contemple un sistema automatizado para el tratamiento de los mismos.

Descripción

Fil: Sayago, Patricia Elizabeth. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina
Fil: Rolandi, Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave

Tesorería, Procesos, Control interno, Sistema de control interno

Citación

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