Implementación de un manual de control interno en el área tesorería

dc.contributor.advisorRolandi, Cristina
dc.creatorSayago, Patricia Elizabeth
dc.date2024-05-00
dc.date.accessioned2026-04-15T23:24:01Z
dc.descriptionFil: Sayago, Patricia Elizabeth. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina
dc.descriptionFil: Rolandi, Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
dc.description.abstractEl objetivo principal del presente trabajo consiste en proponer herramientas de control interno que aseguren la eficiencia en los procesos desarrollados dentro del área tesorería, logrando la efectividad en el manejo de los recursos dentro del área. A partir del análisis de los procedimientos dentro del área tesorería, específicamente de los procesos en el tratamiento de los embargos, se va a determinar las debilidades de los controles y se presentara una propuesta que permita optimizar y mejorar los mismos. Se plantea la implementación de un sistema que permita automatizar el tratamiento en el manejo de los embargos dentro del área tesorería, pero que a su vez permita el trabajo en conjunto de todas las áreas intervinientes. Por lo tanto, la investigación partirá de la descripción actual de los procesos de control interno dentro del área tesorería para el tratamiento de los embargos, detallando los problemas existentes ante la falta de controles internos y se propondrá la implementación de manual de procedimientos que contemple un sistema automatizado para el tratamiento de los mismos.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier1502-2785_SayagoP
dc.identifier.otherEspecialización en Administración Financiera del Sector Público
dc.identifier.urihttps://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5479
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subjectTesorería
dc.subjectProcesos
dc.subjectControl interno
dc.subjectSistema de control interno
dc.subject.other8
dc.subject.otherDistinguido
dc.titleImplementación de un manual de control interno en el área tesorería
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis de maestría
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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